Faktúra č. DFBV/0458/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0458/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery
  • Dátum doručenia: 27.06.2023
  • Celková hodnota: 280,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť