Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0458/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery
- Dátum doručenia: 27.06.2023
- Celková hodnota: 280,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť