Faktúra č. DFBV/0331/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0331/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za plast.hrebene
  • Dátum doručenia: 11.05.2022
  • Celková hodnota: 77,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť