Faktúra č. DFBV/0291/25

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0291/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vysávač do bazéna ULTENIC
  • Dátum doručenia: 04.07.2025
  • Celková hodnota: 114,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť