Faktúra č. DFBV/0165/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0165/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tablety do umývačky
  • Dátum doručenia: 09.03.2022
  • Celková hodnota: 60,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť