Faktúra č. DFBV/0139/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: TOP OFFICE s.r.o.
- IČO: 36355160
- Adresa: Hlavná 922, 925 01 Matúškovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0139/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za hrebeň.viazač+hrebene+lamin.fólie
- Dátum doručenia: 26.02.2021
- Celková hodnota: 150,17 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2021
- Poznámka: