Faktúra č. DFBV/0139/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0139/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za hrebeň.viazač+hrebene+lamin.fólie
  • Dátum doručenia: 26.02.2021
  • Celková hodnota: 150,17 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť