Faktúra č. DFBV/0101/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0101/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za plyn 3/24
- Dátum doručenia: 05.03.2024
- Celková hodnota: 266,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.04.2024
- Poznámka: