Faktúra č. DFBV/0081/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0081/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.plynu 1/24
- Dátum doručenia: 13.02.2024
- Celková hodnota: 20 260,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.04.2024
- Poznámka: