Faktúra č. DFBV/0051/16

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0051/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za čist.+hygien.potreby
  • Dátum doručenia: 26.01.2016
  • Celková hodnota: 3 799,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť