Faktúra č. DFBV/0013/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0013/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.plynu 1-12/22
  • Dátum doručenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 1 661,73 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť