Faktúra č. DFBV/0011/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0011/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 12/18
  • Dátum doručenia: 14.01.2019
  • Celková hodnota: 6 032,22 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť