Faktúra č. DFBV/0010/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0010/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 12/22
  • Dátum doručenia: 11.01.2023
  • Celková hodnota: 2 882,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť