Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-76 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Petr Borkovec | Kultúra, média, tlač | 100,00 € | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 214/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 180,00 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 213/19 | členský poplatok 2019 - Slovenská asociácia knižníc | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 212/19 | Elektroinštalačné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 66,00 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 211/19 | prenájom rohoží 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 087/2019 | výmena spínačov osvetlenia - 5ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 66,00 € | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Objednávka | |||||
| 209/19 | časopis Naša škola 2019/2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PAMIKO s.r.o. | 31320007 | 15,00 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 210/19 | El.energia 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 208/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 207/19 | zarážky na knihy, knihovnícke schodíky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 780,10 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 206/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 200,42 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 205/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 94,57 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 086/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 200,42 € | 10.09.2019 | 10.09.2019 | Objednávka | |||||
| 204/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 364,70 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 203/19 | tel. účty + internet 08/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,26 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 202/19 | technická správa a podpora 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 801,55 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 200/19 | Vodné, stočné 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 085/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 465,77 € | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Objednávka | |||||
| 197/19 | stravovacie poukážky 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 900,05 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra |