Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4544
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030/2020 | čistiaca sada pre LCD obrazovky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | NAY, a.s. | 35739487 | 59,90 € | 01.04.2020 | 02.04.2020 | Objednávka | |||||
085/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 816,63 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
086/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Inform lib, s.r.o | 47117362 | 541,77 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
083/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 329,86 € | 30.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
084/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 519,14 € | 30.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
081/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 677,59 € | 30.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
082/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 239,51 € | 30.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
079/20 | vývoz papiera a plastov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 27.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
080/20 | prenájom rohoží 03/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 76,92 € | 27.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
2020-09 | Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2020. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | Iné | 0,00 € | 27.03.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva |
029/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 172,33 € | 24.03.2020 | 24.03.2020 | Objednávka | |||||
028/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Inform lib, s.r.o | 47117362 | 730,62 € | 24.03.2020 | 24.03.2020 | Objednávka | |||||
027/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 1 394,03 € | 23.03.2020 | 23.03.2020 | Objednávka | |||||
026/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 1 181,71 € | 23.03.2020 | 23.03.2020 | Objednávka | |||||
025/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 709,04 € | 23.03.2020 | 23.03.2020 | Objednávka | |||||
074/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 68,28 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
075/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 378,41 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
076/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 243,78 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
077/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 514,23 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
078/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 410,50 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra |