Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220592 | GDPR - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
20220596 | správa počítačovej siete - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 420,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
20220597 | toner - p. Ardo A. | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 12,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
20220594 | poistenie vozidla PK 955AU 01.01.2023-31.12.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | UNIQA poisťovňa a.s. | 53812948 | 120,24 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
20220595 | internet - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
20220591 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 56,52 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
20220590 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 192,02 € | 31.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
20220584 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 252,45 € | 27.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
20220585 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 156,00 € | 27.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
20220589 | magnetická tabuľa - p.Ardo | Stredná odborná škola | 00351822 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 84,28 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
20220588 | vodné, stočné, zrážky - škola 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 405,84 € | 27.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
20220587 | jesenná preventívna deratizácia | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
20220586 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 768,47 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
20220582 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 215,33 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20220580 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 300,07 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20220579 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 583,01 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20220583 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 349,05 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20220581 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 698,70 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20220577 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 215,33 € | 21.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20220576 | toner - zborovňa | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 21,60 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |