Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220707 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 763,90 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220705 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 302,10 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220709 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 574,84 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220710 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 351,59 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220708 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 584,93 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220699 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 197,24 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220719 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220720 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220721 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,02 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220722 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220723 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,88 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220724 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220725 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,61 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220726 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,48 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220727 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,48 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220728 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
20220718 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 730,18 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
20220717 | BOZP,PO - IV.Q.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
20220696 | teplo - ŠH 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 993,45 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
20220697 | teplo - škola 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 107,54 € | 09.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |