Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230001 telefóny orange - 01/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,06 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20230002 telefóny orange - 01/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,18 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20230003 telefóny orange - 01/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,50 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20230004 telefóny orange - 01/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,00 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20230005 telefóny orange - 01/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,46 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20230006 telefóny orange - 01/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 1,06 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20230007 telefóny orange - 01/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 1,06 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20230008 telefóny orange - 01/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,32 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20230009 telefóny orange - 01/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,57 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20230010 telefóny orange - 01/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 1,06 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20230013 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 540,32 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20230014 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 476,70 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20230015 suroviny Stredná odborná škola 00351822 BELL Zvolen a.s. 35761628 158,76 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20230036 internet - 01/2023 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20220750 el.energia - ŠH 12/2022 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 508,40 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20220751 el.energia - ŠI 12/2022 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 961,28 € 09.01.2023 08.02.2023 Faktúra
20220752 el.energia škola - 12/2022 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 500,44 € 09.01.2023 08.02.2023 Faktúra
20220747 vývoz papieru a plastov - IV.Q.2022 Stredná odborná škola 00351822 Marius Pedersen, a. s. 34115901 162,60 € 27.12.2022 03.01.2023 Faktúra
20220745 soskompk.sk /.sk doména/ 16.01.2023-16.01.2024 Stredná odborná škola 00351822 WebSupport, s.r.o. 36421928 15,59 € 27.12.2022 03.01.2023 Faktúra
20220748 soskompk /The Hosting/ 15.01.2023-15.01.2024 Stredná odborná škola 00351822 WebSupport, s.r.o. 36421928 72,86 € 27.12.2022 03.01.2023 Faktúra