Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150369 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 20.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | ||||||
20150370 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 20.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | ||||||
20150358 | Stredná odborná škola | 00351822 | Edenred Slovakia s.r.o | 31328695 | 1 328,16 € | 15.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
20150351 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 154,02 € | 14.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
20150355 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 518,61 € | 13.07.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150353 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 13.07.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
20150354 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 597,30 € | 13.07.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
20150352 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 591,43 € | 13.07.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
20150356 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Jarolín, kancelárska technika | 32167172 | 356,04 € | 13.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
20150343 | Stredná odborná škola | 00351822 | CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok | 35891866 | 22,68 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150348 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,44 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
20150347 | Stredná odborná škola | 00351822 | REMIT - Ing. Ballán | 17580030 | 66,00 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
20150345 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 375,05 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
20150350 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 55,44 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
20150349 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,89 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
20150346 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,23 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
20150344 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,68 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
20150355 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 518,61 € | 08.07.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150339 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
20150340 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra |