Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160150 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 740,86 € | 14.03.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
20160148 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 387,15 € | 14.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | ||||||
20160147 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 14.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
20160145 | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 146,40 € | 14.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
20160143 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 156,00 € | 14.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
20160142 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 622,60 € | 11.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
20160141 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 159,52 € | 11.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
20160140 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 230,44 € | 11.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
20160139 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 177,64 € | 11.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
20160126 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 358,46 € | 10.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
20160136 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 43,20 € | 09.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
20160138 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 537,17 € | 09.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
20160137 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 353,44 € | 09.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
20160135 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 118,08 € | 09.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
20160134 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 289,09 € | 09.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
20160133 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,18 € | 09.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
20160132 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
20160131 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 09.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
20160130 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 09.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
20160129 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra |