Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180340 | Stredná odborná škola | 00351822 | Edenred Slovakia s.r.o | 31328695 | 1 268,06 € | 06.08.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
20180339 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180336 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180338 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 76,98 € | 01.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180337 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,33 € | 01.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180335 | Stredná odborná škola | 00351822 | PORADCA s.ro. | 36371271 | 68,00 € | 23.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | ||||||
20180334 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 87,12 € | 19.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
20180333 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 390,07 € | 19.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
20180332 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 287,60 € | 18.07.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20180330 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 059,14 € | 18.07.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20180331 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 052,39 € | 18.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
20180328 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 200,00 € | 16.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
20180365 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ľudovít Černuška | 47574399 | 837,25 € | 13.07.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180326 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
20180325 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
20180324 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
20180323 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
20180322 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
20180321 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,25 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
20180320 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,05 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra |