Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190589 | teplo ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 926,15 € | 13.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
20190588 | teplo ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 793,90 € | 13.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
20190582 | Stredná odborná škola | 00351822 | Renáta Součková - LACHERS, Martin | 41243838 | 2 304,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
20190597 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 12.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
20190595 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 312,72 € | 12.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
20190594 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 12.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
20190593 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,85 € | 12.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
20190574 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 10.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||||
20190572 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 232,06 € | 10.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||||
20190573 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 44,77 € | 09.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||||
20190587 | elektrina ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 492,10 € | 09.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
20190571 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 443,03 € | 08.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||||
20190570 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 755,21 € | 08.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
20190581 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,66 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
20190580 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
20190579 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,48 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
20190578 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
20190577 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,56 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
20190576 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,36 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
20190575 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |