Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0018/20 | kancelárske a čistiace potreby v zmysle emailovej objednávky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 0,00 € | 16.07.2020 | 16.07.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0157/20 | prenájom tlačiareň | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 39,38 € | 15.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | prenájom terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,33 € | 15.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/20 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 50,90 € | 15.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/20 | Internet VI.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/20 | Vodné VI.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/20 | Elektrina Jur,Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 552,29 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/20 | Elektrina Pezinok VI.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 535,38 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | Monitoring VI.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 210,60 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
4/2020 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Fond na podporu umenia | Iné | 4 000,00 € | 10.07.2020 | 27.08.2020 | Martin Hrubala | Zmluva | ||||
DFBV/0144/20 | Vína na degustácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 256,10 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/20 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/20 | Elektrina Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 94,00 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/20 | Zem. plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | Mobily VI.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 402,18 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/20 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 71,40 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/20 | PZP PK499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 129,69 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/20 | Havar. poistenie PK 499 DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 259,70 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/20 | Výroba brožúry Malokarp.múzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | mandzik graphic design | 52815099 | 100,00 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra |