Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4256
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0276/21 | Zdrav.služba ker.trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 330,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | Tonnery | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 48,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | hudobné vystúpenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARZÉN, Občianske združenie | 42347360 | 2 000,00 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
13/2021 | Zmluva o dočasnom nájme | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestský podnik služieb | Nájmy a prenájmy | 260,16 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Martin Hrubala | riaditeľ múzea | Zmluva | |||
DFBV/0273/21 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/21 | Budna s logom | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 1 291,32 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/21 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 86,42 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | Oploenie synagoga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | 142,08 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/21 | Banery Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TYPOCON s.r.o | 17322057 | 496,36 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/21 | Plat.terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,80 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/21 | Plat. terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/21 | Plat. terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 23,13 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/21 | Servis výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/21 | Telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,83 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | Telekom. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 386,88 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/21 | Elektrina Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 632,29 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/21 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 513,43 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/21 | Vodné stočné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0028/21 | Hudobné vystúpenie počas podujatia Keramické trhy dňa 15.10.2021 v čase od 15.00. Dohodnutá suma 500€ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Henrich Novák | 43639844 | 0,00 € | 11.10.2021 | 11.10.2021 | Objednávka | |||||
VO/0029/21 | Hudobné vystúpenie počas podujatia Keramické trhy dňa 16.10.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARZÉN, Občianske združenie | 42347360 | 0,00 € | 11.10.2021 | 11.10.2021 | Objednávka |