Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0051/18 | Plyn II.2018 Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | Plyn Stupava III.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | Komun.odpad Sv.Jur 2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 77,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | Pripojenie ADSL | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | Publikácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 49,80 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | Tonery | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 02.03.2018 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0007/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 0,00 € | 26.02.2018 | 26.02.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0044/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 404,00 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
Zmluva o dielo 1 | Zmluva o dielo - archeologický výskum | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lipár s.r.o. | 48052701 | Iné | 0,00 € | 22.02.2018 | 04.04.2018 | Martin Hrubala | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0042/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 288,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 212,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 1 500,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 6 500,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
VO/0006/18 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 0,00 € | 21.02.2018 | 22.02.2018 | Objednávka | |||||
Z20186402-Z | Vybavenie depozitára dreva a kovu mobiliárom | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS, spol s.r.o. | 17327547 | Iné | 15 450,00 € | 21.02.2018 | 18.04.2018 | 27.03.2018 | Martin Hrubala | riaditeľ | Zmluva | |
DFBV/0037/18 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 7,00 € | 15.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | telefony mobilné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 300,05 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | telefóny + internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,38 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra |