Faktúry
Počet záznamov: 2498
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0037/17 | USB kľúče | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | alza.sk | 27082440 | 146,18 € | 16.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | Vysávač ZELMER ZVC762SP | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | alza.sk | 27082440 | 187,28 € | 16.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | Ples Seniorov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Choreocentrum Bratislava o.z. | 31797610 | 300,00 € | 15.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | Preprava Ples Seniorov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 1 692,00 € | 15.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | Tlmočenie INTEREG AT SK | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 120,00 € | 15.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | vypracovanie potvrdenia NATURA 2000 Intereg AT SK | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 35,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | Ozvučenie a osvetlenie Ples Seniorov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Štefan Kollár - KOLLY | 37222091 | 1 500,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | Ples Seniorov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Gizela Oňová | 1025501059 | 400,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | energie 1/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,50 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | telefonické poplatky 1/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 101,40 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | služby 1/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | plyn 2/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 733,00 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | služby 1/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 06.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | programovanie web stránky moska.sk | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | buckle up, s..r.o. | 45702187 | 1 998,00 € | 03.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | energie 2/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,41 € | 03.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | služby 2/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 03.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/17 | stravenky 2/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 771,50 € | 03.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | Plán podujatí 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 238,80 € | 31.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | Plán podujatí 2017 oprava tlače | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 48,00 € | 31.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | vodné 12/2016 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 2,24 € | 30.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | Vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 186,00 € | 25.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | Tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 192,20 € | 23.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | upratovanie 12/2016 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 23.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | Prekladateľské práce HERITAGE SK AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 95,00 € | 23.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | Plyn za 1/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 789,00 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | plyn za 1-12/2016 nedoplatok | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 210,69 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | energie doplatok 2016 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,41 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | spotrebný materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADLERR | 36710369 | 81,10 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | Služby 12/2016 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,72 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | Energie za 12/2016 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 225,90 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |