Faktúry
Počet záznamov: 2450
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0103/18 | Kancelársky materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | RO-SI-KO,s.r.o | 46754661 | 251,03 € | 10.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | Energie 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,96 € | 10.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | Ceny na Divadelné konfrontácie 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CNB profesional, s.r.o. | 46897526 | 456,00 € | 09.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | Tonery 10 ks | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 333,60 € | 06.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | služby 4/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 06.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | stravenky 4/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 908,87 € | 06.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | Telefonické poplatky 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,24 € | 06.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | Služby 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,72 € | 04.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | Deratizácia priestorov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 50,00 € | 04.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | Ceny Štúrova Modra 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 300,00 € | 04.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | Ozvučenie a osvetlenie Konc jak živé 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | 2m production s.r.o. | 46322876 | 700,00 € | 04.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | Služby upratovanie 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 04.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | Organizácia podujatia Konc jak živé 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Združenie priateľov folklóru | 30853109 | 500,00 € | 03.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | Preprava Konc jak živé 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 400,00 € | 03.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | Plyn 4/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 662,00 € | 03.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | Služby BOZP I.Q 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 03.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | Prenájom premietacej techniky CINEAMA 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MsKS Senec | 00350125 | 250,00 € | 28.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/18 | Prevádzkové náklady CINEAMA 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MESTO SENEC | 00305065 | 500,00 € | 28.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | Prenájom techniky CINEAMA 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Monada-Print,s.r.o. | 47583428 | 250,00 € | 28.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | Preprava Zahrajte mi muzikanti 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 1 080,00 € | 27.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/18 | Preprava Stretnutie s Malou Táliou 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 2 160,00 € | 27.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | Spravodajca CINEAMA 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jozef Ďatel | 40032205 | 450,00 € | 26.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | Osvetlenie a ozvučenie Zahrajte mi muzikanti 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ján Mudroch | 40427099 | 600,00 € | 26.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | Porota Mária Veľšicová Konc jak živé 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LECA production, s.r.o. Andrej Antonio Leca | 46079424 | 400,00 € | 26.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | Vodné 11.02.18-10.03.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 10,10 € | 26.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | Plagát pozvánka CINEAMA 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 100,00 € | 26.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | Údržba siete a PC | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 182,40 € | 23.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | Tlmočenie SJ-NJ Intereg SK-AT 14.03.2018 stretnutie partnerov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 180,00 € | 23.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | Preklad SJ-NJ Intereg SK-AT 14.03.2018 stretnutie partnerov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 96,00 € | 23.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | Občerstvenie Zahrajte mi muzikanti 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 600,00 € | 20.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra |