Faktúry
Počet záznamov: 2498
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0155/19 | ceny Bratislavské metamorfózy 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 315,00 € | 14.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/19 | ubytovanie Malokarpatský slávik 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ivan Baxa SIBAX | 17752591 | 160,00 € | 14.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/19 | prenájom KD Budmerice Malokarpatský slávik 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Obec Budmerice | 00304697 | 200,00 € | 14.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | odborná literatúra | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Martinus.sk | 36440531 | 395,58 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/19 | tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 219,60 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/19 | upratovanie 4/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/19 | telefonické služby 4/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 107,12 € | 09.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/19 | telefónne poplatky 4/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 216,31 € | 09.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/19 | preprava Výtvarné spektrum 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PD v Šenkviciach | 00190705 | 300,00 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/19 | ceny Vrť sa dievča 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | modranska s.r.o. | 46331255 | 300,00 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/19 | vystúpenie Svätojúrske hody 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LUZPIRAT s.r.o. | 52008819 | 3 500,00 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/19 | energie 4/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 293,35 € | 07.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/19 | ozvučenie a osvetlenie Strunobranie 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 50054201 | 1 400,00 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | prenájom mobilnej konštrukcie 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 50054201 | 750,00 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/19 | prenájom ozvučovacej a osvetlovacej techniky Strunobranie 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 50054201 | 500,00 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/19 | občerstvenie Vrť sa dievča 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 660,00 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | spotrebný materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADLERR | 36710369 | 64,14 € | 04.05.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/19 | plyn 5/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 253,00 € | 03.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | stravenky, služby 4/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 924,31 € | 03.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/19 | Vidiečan 5-6/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 208,80 € | 03.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/19 | monitorovanie objektu 5/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 02.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/19 | spotrebný materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 81,30 € | 02.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/19 | služby 4/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,94 € | 30.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/19 | notebook HP, MS Office, Externý disk | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 2 637,28 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/19 | vystúpenie Svätojúrske hody 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ľudová hudba Ondreja Kandráča | 42380774 | 8 000,00 € | 29.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/19 | občerstvenie Strunobranie 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MFast Food, s.r.o. | 46420223 | 300,00 € | 29.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | ceny Stunobranie 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magdaléna Schwarzová | 52098109 | 88,00 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/19 | bezrámove klipy AMFO 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | RO-SI-KO,s.r.o | 46754661 | 204,66 € | 26.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 198,47 € | 26.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/19 | vodné 11.3.19-10.04.19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 8,99 € | 26.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |