Faktúra č. DFSJ/0437/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0437/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.12.2018
  • Celková hodnota: 177,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0442/18
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0442/18 1/chlieb 1000 gr kr 41ks á 1,138,2/pečivo hladke 48 gr 370 ks á 0,069,3/pečivo grahamove 48 gr 220 ks á 0,091,4/pečivo velek 90 gr 140ks á 0,177,5/pečivo jemne lupačka maková 80 gr 140ks á 0,166,6/kroasan kukuričný 60gr 130ks á 0,277 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 177,01 € 01.12.2018 19.12.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť