Faktúra č. DFSJ/0374/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0374/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 29.10.2019
  • Celková hodnota: 305,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0376/19
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0376/19 1/chlieb 1000 gr 48ks á 1,308,2/pečivo biele 48 gr 755ks á 0,079,3/pečivo grahamove 48 gr 225ks á 0,105,4/pečivo velký uzol 90 gr 430 ks á 0,205,5/bábovka domáca 400 gr 25ks á 1,532,6/kroasan kukuričný 60 gr 100ks á 0,318 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 305,20 € 21.10.2019 21.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť