Faktúra č. DFSJ/0338/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0338/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 219,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0340/19
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0340/19 1/maslo rama 24ks 500 gr á 2,533,2/vajcia 300 ks á 0,161,3/mineralka pol orava 72ks á 0,278,4/cukor kryštalový 30kg á 0,673,5/maslo 125 gr 60ks á 1,178 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 219,97 € 07.10.2019 10.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť