Faktúra č. DFSJ/0237/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0237/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.06.2017
  • Celková hodnota: 121,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0089/17
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0089/17 1/ chlieb Častá 1000 gr 53ks á 1,035€,2/pečivo biele 48gr 475ks á 0,063€,3/pečivo grahamové 48gr 260ks á 0,083€,4/pečivo biele 80 gr. 22ks á 0,162€,5/osie hniezdo 100 gr 17ks á 0,396€,6/kroasan kukuričný 17ks á 0,252€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 121,05 € 29.05.2017 12.06.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť