Faktúra č. DFSJ/0147/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0147/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 06.04.2017
  • Celková hodnota: 102,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0012/17
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0012/17 1/dezert dukáty 1ks á 5,472€,2/sol stolová 36kg á 0,288€,3/cukor kryštal 30kg á 0,986€,4/mlieko pol 96l á 0,597€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 102,74 € 04.04.2017 13.04.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť