Faktúra č. DFSJ/0094/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0094/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.03.2019
  • Celková hodnota: 297,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0096/19
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0096/19 1/chlieb 1000 gr 47ks á 1,0309,2/pečivo hlôadke 48 gr 310 ks á ,0,079,3/pečivo grahamove 48 gr 110 ks á 0,105,4/pečivo velke 90gr 100ks á 0,204,5/vianočka 400 gr 72ks á 1,40,6/struhanka 14kg á 0,907,7/kroasan kukuričný 60 gr 125ks á 0,318 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 297,03 € 01.03.2019 13.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť