Faktúra č. DFSJ/0062/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0062/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.02.2019
  • Celková hodnota: 205,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0062/19
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0062/19 1/chlieb časta 49ks á 1,309,2/pečivo grahamove 48 gr 190ks á 0,105,3/pečivo hladke 48 gr 820 ks á 0,079,4/pečivo biele 86 gr 95ks á 0,204,5/kroasan kukuičný 60 gr 115ks á 0,318 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 205,80 € 01.02.2019 15.02.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť