Faktúra č. DFSF/0015/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSF/0015/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vianočný večierok pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 1 388,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0227/19
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0227/19 Objednávame si u Vás vianočné posedenie pre 48 zamestnancov školy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 KAMENNÁ s.r.o. 52192865 1 388,40 € 03.12.2019 12.12.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť