Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20846
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0002/19 | Objednávame si u Vás hosting maximum na rok 2019. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WebHouse sro | 36743852 | 63,25 € | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0017/19 | Objednávame si u Vás prácu s minibagrom pri poruche vody na ŠJ. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ArPe, s.r.o. | 51483611 | 112,50 € | 02.01.2019 | 30.01.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0005/19 | Objednávame si u Vás predplatné časopisu Sady a vinice na rok 2019. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WYNFIELD, s.r.o. | 36792993 | 12,00 € | 01.01.2019 | 11.01.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0505/18 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,96 € | 31.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/18 | voda zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 185,80 € | 31.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/18 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 31.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/18 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 23,76 € | 31.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4,96 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/18 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 386,07 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 273,41 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/18 | telefón- mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 53,27 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -0,95 € | 31.12.2018 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/18 | Voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 78,02 € | 28.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/18 | dobropis k faktúre 18044 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | -3 249,60 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/18 | oprava faktúry- prenesenie danovej povinnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 2 708,00 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/18 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0452/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 325,44 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0453/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 78,27 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/18 | réžia obedy, raňajky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 592,58 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/18 | revízia kotolňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 276,00 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |