Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 19567

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOSJ/0280/19 1/keks čakanka cerealný 160ks á 0,331,2/čaj zmes krabičkový 100ks á 1,3/cola cao 400 gr 12ks á 3,30 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Stefan Vacula Slovex 43287247 192,60 € 06.09.2019 10.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
VOSJ/0281/19 1/kuracie prsia chladene extra 40,09 kg á 7,051 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 282,68 € 06.09.2019 10.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0273/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 62,58 € 05.09.2019 11.09.2019 Faktúra
DFSJ/0274/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 328,72 € 05.09.2019 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0357/19 internet Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 SWAN a.s. 47258314 32,98 € 05.09.2019 20.09.2019 Faktúra
VO/0151/19 Objednávame si u Vás učebnice ANJ: New Headway Students Book 14ks, New Headway Teachers Book 1ks, New Headway Workbook 1ks, YES maturita 1ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Distribučná agentúra AD REM 11782889 323,59 € 05.09.2019 10.09.2019 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0346/19 pco Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Defense Pro, s.r.o. 47831456 48,00 € 04.09.2019 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0354/19 oprava v kotolni Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm 41105338 2 078,04 € 04.09.2019 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0356/19 bozp Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 LUKA TEAM sro 44199902 160,00 € 04.09.2019 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0353/19 orez stromov Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 EDEN PARK s.r.o. 35898801 2 398,08 € 04.09.2019 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0355/19 čist.pros. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 51,46 € 04.09.2019 11.09.2019 Faktúra
DFSJ/0272/19 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 217,46 € 04.09.2019 11.09.2019 Faktúra
DFPC/0184/19 servitky, koše, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 262,95 € 04.09.2019 11.09.2019 Faktúra
VOSJ/0276/19 1/broskyna-nektarinky 42kg á 1,49 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 62,58 € 04.09.2019 10.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
VOSJ/0277/19 maslo rama 500 gr 24 ks á 2,533,2/krem na dukaty 3kg á 5,745,3/čaj krabičkový zmes 30ks á 0,754,4/paprika mleta 500 gr 4ks á 4,286,5/lečo zel 4l 4ks á 4,056,6/cestovina kolienka 10kg á 1,477,7/cukor kryštalový 30kg á 0,673,8/cukor vanilkový 100ks á 0,059,9/kakao 1kg holandske 2ks á 9,884.10/mlirko pol 60l á 0,612,11/detska krupica 500 gr 20ks á 0,615,12/muka hladka 30kg á 0,521,13/maslo 125 liptov 60ks á 1,178 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 328,72 € 04.09.2019 10.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
VO/0163/19 Objednávame si u Vás materiál na údržbu a opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ladislav Nagy POIP Bratislava 11694891 687,61 € 04.09.2019 20.09.2019 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0352/19 autobatéria autobus Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AUTO - IMPEX spol.s.r.o 17329477 540,76 € 03.09.2019 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0347/19 šj sporáky Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 SPP 35815256 35,00 € 03.09.2019 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0348/19 plyn laborat. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 SPP 35815256 12,00 € 03.09.2019 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0349/19 plyn sop Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 SPP 35815256 262,00 € 03.09.2019 11.09.2019 Faktúra