Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20846
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/20 | antibak.mydlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 13,68 € | 07.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | voda ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,95 € | 06.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/20 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | elek.sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 378,91 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0047/20 | Objednávame si u Vás antibakteriálne mydlo 10l. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 13,68 € | 06.04.2020 | 08.04.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0119/20 | maľovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jajcay Stefan | 11694360 | 2 475,00 € | 03.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | réžia obedy 3/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 196,08 € | 03.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | dofinancovanie obedy 3/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 74,40 € | 03.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 03.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0046/20 | Objednávame si u Vás celoročný biely set paplón 140x200 cm a vankúš 70x90 cm - 150 ks, bavlnenú plachtu 140x220 cm biela bez gumičky - 150 ks, osuška hotelová 450g m/2 70x140 cm - 150 ks podľa predloženej cenovej ponuky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KORAKO plus s.r.o. | 43959954 | 5 022,00 € | 03.04.2020 | 03.04.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0116/20 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 02.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 137,00 € | 02.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 201,00 € | 02.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0044/20 | Objednávame si u Vás servis 3 kotlov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 541,20 € | 02.04.2020 | 07.04.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0110/20 | revízia has.prístrojov, hydrantov, ich oprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PO-PROJEKT SK s.r.o. | 44737823 | 1 186,68 € | 01.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 324,22 € | 01.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra |