Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0168/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 200,52 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 337,18 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 597,27 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 136,50 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 595,84 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0177/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 310,20 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOPC/0044/25 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 324,74 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOPC/0045/25 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 580,10 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFPC/0049/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 32,67 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0151/25 | Objednávame si u Vás 30 kytíc. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Andrea Oriskó Hervay | 55167632 | 300,00 € | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0150/25 | Objednávame si u Vás servis Fabia. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 490,64 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0149/25 | Objednávame si u vás jablká, džúsi na Poznaj slov.reč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BONI FRUCTI sro | 35766981 | 93,17 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0172/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 421,80 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0164/25 | Objednávame si u Vás prepravu žiakov autobusom dňa 9.6.2025. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 568,57 € | 08.06.2025 | 23.06.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0310/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,46 € | 08.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -526,78 € | 06.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 220,17 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,72 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0148/25 | Objednávame si u Vás servisné práce - kamery. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JOMI Security s.r.o. | 53806051 | 121,60 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0302/25 | PHM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 562,39 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra |