Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19834
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0283/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,04 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 429,10 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/20 | čistiace | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 188,88 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
VO/0104/20 | Objednávame si u Vás kurz na kvalifikačnú kartu vodiča skupiny D pre pána Vít Pokorný. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Dopravny podnik | 00492736 | 660,00 € | 08.07.2020 | 07.09.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0111/20 | Objednávame si u Vás germicídne žiariče 2 ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 206,40 € | 07.07.2020 | 07.09.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0274/20 | dofinancovanie za obedy v 6/20 : | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 198,40 € | 06.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/20 | réžia za obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 520,80 € | 06.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/20 | bezp.ochrana | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 201,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 137,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/20 | porad.činnosť | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 650,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
VO/0083/20 | Objednávame si u Vás tlačivá podľa rozpisu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 289,98 € | 03.07.2020 | 14.07.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFSF/0006/20 | príspevok na stravu zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 99,20 € | 01.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
VO/0081/20 | Objednávame si u Vás 6 kusov nerezových sudov podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 22.6.2020 v sume 2717,58 € s DPH. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Monos Technology s.r.o. | 29219639 | 2 717,58 € | 01.07.2020 | 02.07.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0090/20 | Objednávame si u Vás predplatné časopisu Sommelier na rok 2020. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GastroPress s.r.o. | 26418606 | 15,60 € | 01.07.2020 | 07.08.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFSJ/0108/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 12,02 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0076/20 | za kurz autoškoly č.1/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 882,18 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra |