Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18473
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOSJ/0256/21 | 1/ chlieb 1000 gr kr 49 ks á 1,43,2/pečivo hladke 48 gr 475ks á 0,80,3/ pečivo grahamove 450 ks á 0,106,4/pečivo uzol 90 gr 80 ks á 0,226,5/pečívo velke biele 105 ks á 0,226,6/pečivo jemne sladke 155ks á 0,211,7/buchta lekvarová 100 gr 55ks á 0,607,8/struhanka 12kg á 0,997 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 321,82 € | 11.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0494/21 | internet sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0241/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 426,09 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 242,10 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/21 | plyn škola, ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5 997,67 € | 10.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0210/21 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 562,49 € | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0477/21 | réžia obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 615,28 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0476/21 | dofinanc.obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 233,60 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/21 | telefón sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/21 | revízia drs, kotolne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 682,00 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/21 | telefón škola, ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,72 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0239/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 762,40 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0237/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 367,48 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
VOSJ/0243/21 | 1/bagety obložene 33 ks á 2,39,2/syr krup120 ks á 0,717 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 164,84 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VOSJ/0245/21 | 1/ rybie file 150 gr 66kg á 6,96 2/ tuniak celý v oleji 3kg á 14,80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 462,40 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VOSJ/0246/21 | 1/lupienky cini minis 500 gr 12 ks á 4,620,2/vajcia 150 gr 0,194,3/lekvár slivkový 20 kg á 2,496,4/kolienka semolinove 35 kg á 1,60,5/cukor vanilkový 500 gr 1ks á 1,12,6/mlieko pol 60 l á 0,66,7/tvaroh hrudkovitý 30 kg á 3,48,8/muka hruba 10kg á 0,479 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 340,67 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0487/21 | elek. ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 222,51 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/21 | elektrika škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 335,95 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 573,34 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 239,32 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |