Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20820
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0241/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 600,84 € | 01.10.2023 | 11.10.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0242/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 01.10.2023 | 11.10.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0243/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 498,52 € | 01.10.2023 | 11.10.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0244/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 309,16 € | 01.10.2023 | 11.10.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0199/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 174,20 € | 30.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0198/23 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 15,20 € | 30.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0191/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 356,72 € | 30.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/23 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 545,52 € | 30.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0193/23 | za kurz autoškoly č. 5/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 426,23 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0192/23 | za kurz autoškoly č. 1/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 927,52 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | réžia za obedy 09/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 011,25 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/23 | dofinancovanie za obedy v 09/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 922,26 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0190/23 | daň za ubytovanie za 3.Q.2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 473,00 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0276/23 | Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu počas projektu Erasmus+. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastehaus Burgenland | 475678 | 7 328,40 € | 30.09.2023 | 24.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0525/23 | materiál na krúžok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Melora Lab s.r.o. | 08533466 | 136,60 € | 29.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 366,93 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | Učebnice SLJ 3 roč., 20 ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 172,00 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 025,26 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 471,64 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 783,96 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |