Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19504
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0087/23 | baner,tlač samolepiek | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 199,20 € | 14.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0029/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 803,50 € | 14.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
VOPC/0022/23 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 50,34 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VOPC/0023/23 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 162,04 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VOSJ/0058/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 799,45 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0026/23 | Objednávame si u Vás tlač etikiet na šumivé víno - Christopher - 140ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 184,80 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0034/23 | Objednávame si u Vás teplomer NZ 0+100 C, dlžka stonky I=100 mm. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 39,60 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0048/23 | Objednávame si u Vás tlačivá. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 107,72 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFSJ/0056/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 901,22 € | 13.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0046/23 | Objednávame si u Vás opravu zámku na Fabie. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 170,04 € | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VOSJ/0059/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 803,50 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0086/23 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 202,86 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | inzercia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 600,00 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | inzercia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1,20 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 815,88 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 50,34 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0024/23 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 13,60 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/23 | paplóny, podušky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Textilomanie s.r.o. | 04788494 | 1 230,70 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra |