Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19462
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0238/23 | chem.analýza vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 168,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0745/23 | Voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 145,25 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0239/23 | všeobecný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 109,26 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0322/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 402,74 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0368/23 | Objednávame si u Vás vložné na Ovocinárske dni. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ovocinárska únia SR | 17641934 | 195,00 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VOSJ/0327/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 190,44 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0744/23 | výdajný terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 180,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0741/23 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0743/23 | správa IT - 11/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 527,88 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0740/23 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0738/23 | konzultácie, aktivity, prieskum | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0737/23 | Pipeta nedelená | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 23,40 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/23 | PH meter | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 594,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0742/23 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Hrdlička - ELEKTRO-SATELITY | 34407928 | 2 789,49 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/23 | Rozpočt. opatrenie č. 452 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 674,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
VOSJ/0323/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 402,74 € | 10.12.2023 | 13.12.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0746/23 | ozvučenie do sály | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 904,26 € | 10.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0747/23 | Xenyx mixpult | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BaSys SK, s.r.o. | 17318025 | 207,00 € | 10.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0360/23 | objednávame vianočné darčeky pre zamestnancov: | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 660,00 € | 09.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0735/23 | Plyn - Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 21 772,91 € | 08.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |