Objednávka č. VO/0014/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
  • IČO: 56899017
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Zuzana Kontár
  • Funkcia: Riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: VO/0014/25
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní
  • Dátum vyhotovenia: 29.10.2025
  • Celková hodnota: 123,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV/0041/25 Faktúra za tonery Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 SOVA SK spol. s.r.o. 50661418 123,00 € 05.11.2025 11.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
Tlačiť