Objednávka č. VO/0013/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
  • IČO: 56899017
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Zuzana Kontár
  • Funkcia: Riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: VO/0013/25
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby
  • Dátum vyhotovenia: 27.10.2025
  • Celková hodnota: 1 460,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV/0034/25 Faktúra za hygienické a čistiace potreby Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 503,80 € 03.11.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
Tlačiť