Faktúra č. DFBV/0009/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
  • IČO: 56899017
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0009/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2025-1-SK01-KA121-VET-000326032, obdobie 10.-24.01.2026
  • Dátum doručenia: 01.10.2025
  • Celková hodnota: 2 090,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0004/25
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0004/25 Objednávame si u Vás službu sprostredkovania pre projekt číslo: 2025-1-SK01-KA121-VET-000326032 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 KOLLJA s.r.o. 35886986 2 090,00 € 23.09.2025 04.10.2025 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť