Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5243
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20240683 | FIX internet a dáta 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OBJ23/09/24 | dodanie a programovanie diaľkových ovládačov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Videri s.r.o. | 46680080 | 91,20 € | 11.09.2024 | 18.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
OBJ22/09/24 | prenájom športovej haly | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | 312,00 € | 11.09.2024 | 18.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
OBJ19/09/24 | vývojové úpravy v IS ORIS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 315,20 € | 11.09.2024 | 18.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
OBJ24/09/24 | správny poplatok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PETROLEX, s. r. o. | 44647964 | 1 200,00 € | 11.09.2024 | 18.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
OBJ21/09/24 | OOPP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 4 105,62 € | 11.09.2024 | 18.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
DFBV20240693 | el. energia 8/24 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 955,98 € | 11.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240692 | el. energia 8/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,94 € | 11.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20240068 | prestavba mosta M3173 a M5296 na ceste II/503 Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 48 604,55 € | 10.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20240067 | Prestavba mosta M1795 - Kuchyňa | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 31 161,90 € | 10.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240682 | hygienické potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 44,70 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240680 | kancelárske potreby BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 251,27 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20240066 | revitalizácia cesty III/1103 Láb - Plavecký Štvrtok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Doprastav, a.s. | 31333320 | 418 916,00 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240681 | el. elektrina osvetlenie križovatky 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 87,96 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20240065 | zosilnenie nosnej konštr. mosta 1109-001 na ceste III/1109 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 67 728,28 € | 09.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20240063 | projekt stavby: Administatívno-prevádzková budova a hala SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Stanislav Sýkora - Projektovanie PS | 32086083 | 1 750,00 € | 09.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240673 | vodne, stočné 09.08-08.09.2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 31,75 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240672 | vodné a stočné 08.08.-07.09.2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 72,62 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20240064 | revitalizácia cesty III/1169 Závod-hr. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIABAU, s.r.o. | 50098543 | 18 108,64 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240670 | policový diel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 172,80 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |