Pavol Kováčik - ATRA
Informácie
- Názov: Pavol Kováčik - ATRA
- IČO: 17516498
- Adresa: Kríková 2, 821 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 245
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0169/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 442,11 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0167/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 581,11 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0162/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 542,13 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0159/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 565,54 € | 18.06.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0158/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 404,21 € | 14.06.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0157/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 806,83 € | 14.06.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0156/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 027,51 € | 12.06.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0137/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 694,75 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0148/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 725,83 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0146/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 596,75 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0145/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 808,00 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0130/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 197,14 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0129/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 528,67 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0007/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 958,33 € | 12.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0004/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 274,52 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0020/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 463,19 € | 23.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 599,23 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 427,74 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 306,00 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0032/24 | SK2411000000002624420141 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 624,03 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |