Faktúry
Počet záznamov: 2919
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0176/20 | notebook pre dištančné vzdelávanie+materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 098,33 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | materiál nanový optický kábel na strane prístavby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 846,58 € | 19.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/20 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 575,37 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/20 | vynovenie serverovne, montáž novej kabeláže, materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 797,71 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/20 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 495,17 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 454,50 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/20 | kopírovací stroj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 780,40 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | skartovací stroj + notebook pre výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 232,77 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/20 | učebné pomôcky pre športovú prípravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NAY Elektrodom | 35739487 | 2 516,50 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/20 | nájom - hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 453,60 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/20 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 55,22 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/20 | notebooky pre dištančné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 4 925,00 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/20 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 553,90 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/20 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 144,17 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | adaptér+redukcie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 34,79 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 720,00 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | obuv pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 79,44 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/20 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 403,20 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/20 | počítače pre učiteľov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 316,15 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/20 | tonery+materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 467,04 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | hygienické prostriedky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Merida Bratislava | 36760561 | 857,22 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | nájom+odpočet - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 72,89 € | 15.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | výmena čelného skla na vozidle M | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 693,85 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/20 | stropné svetlá do tried a kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 908,94 € | 04.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/20 | svetlá do tried a kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 572,90 € | 03.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/20 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/20 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/20 | UP - ping-pongový stôl | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 680,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |